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問(wèn)題已解決

老師:上個(gè)月收到去年付款的發(fā)票,之前做的是預(yù)付賬款,銀行存款,現(xiàn)在調(diào)賬,借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表的金額變了,利潤(rùn)表的金額還是十二月份的,是哪里出錯(cuò)了

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 18:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)沒(méi)有去調(diào)利潤(rùn)表的金額,所以利潤(rùn)表沒(méi)變。
04/01 18:02
84784981
04/01 18:08
老師:現(xiàn)在要怎么做
宋生老師
04/01 18:10
你好,其實(shí)你將利潤(rùn)表也改的話(huà),就得去改年度的利潤(rùn)表,把這個(gè)金額填到年度利潤(rùn)表的利潤(rùn)表上面。比如是管理費(fèi)用,就增加管理費(fèi)用的金額。
84784981
04/01 18:27
按老師的要求應(yīng)該怎么做
84784981
04/01 18:30
我是新手,只是看利潤(rùn)表利潤(rùn)高,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所以不知道對(duì)錯(cuò),是否需要改利潤(rùn)表還是不管
84784981
04/01 18:38
老師:按正常程序應(yīng)該如何做
84784981
04/01 18:49
請(qǐng)老師指教
宋生老師
04/01 19:02
你好,把這個(gè)調(diào)整金額填到年度利潤(rùn)表的利潤(rùn)表上面。比如是管理費(fèi)用,就增加管理費(fèi)用的金額。 然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和預(yù)付賬款調(diào)整對(duì)應(yīng)金額
84784981
04/01 19:09
比如金額是4萬(wàn)元,做了借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款后,管理費(fèi)用的金額應(yīng)該寫(xiě)多少?
84784981
04/01 19:10
也就是說(shuō)4萬(wàn)元我做分錄時(shí)要怎么分配金額
84784981
04/01 19:13
按最先的調(diào)賬是否需要改利潤(rùn)表?
宋生老師
04/01 20:26
你好,管理費(fèi)用要寫(xiě)4萬(wàn)。然后利潤(rùn)表利潤(rùn)總額減少4萬(wàn),凈利潤(rùn)減少38000,,所得稅費(fèi)用增加2000 資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)增加2000,預(yù)付賬款減少4萬(wàn),未分配利潤(rùn)減少38000
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