問題已解決
這個(gè)不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是記在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?



你好你這個(gè)是什么原因不抵扣?
03/21 10:14

84784954 

03/21 10:16
就想下個(gè)月再抵扣的,也沒問題吧?

84784954 

03/21 10:18
因?yàn)楫?dāng)時(shí)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)多過銷項(xiàng)了,這個(gè)月所以就沒有抵扣

宋生老師 

03/21 10:19
你好,可以的,你可以先進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

84784954 

03/21 10:21
那下個(gè)月抵扣時(shí)的賬務(wù)怎么記?

宋生老師 

03/21 10:22
你好,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
