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問題已解決

這個(gè)不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是記在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

84784954| 提問時(shí)間:03/21 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)是什么原因不抵扣?
03/21 10:14
84784954
03/21 10:16
就想下個(gè)月再抵扣的,也沒問題吧?
84784954
03/21 10:18
因?yàn)楫?dāng)時(shí)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)多過銷項(xiàng)了,這個(gè)月所以就沒有抵扣
宋生老師
03/21 10:19
你好,可以的,你可以先進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84784954
03/21 10:21
那下個(gè)月抵扣時(shí)的賬務(wù)怎么記?
宋生老師
03/21 10:22
你好,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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