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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們有一筆憑證是這樣的。24年12.30日臨時(shí)給員工發(fā)放過節(jié)費(fèi)200元,次月又給員工發(fā)12月工資5000元。12月個(gè)稅APP上,員工職工薪酬是按照5200交的個(gè)稅。針對(duì)200元過節(jié)費(fèi)的部分,12月當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,分錄是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)200,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200.借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200,貸:銀行存款200.針對(duì)次月工資5000的部分發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000.貸銀行存款5000.我的疑問是,怎么從憑證上把福利費(fèi)200轉(zhuǎn)到工資里呢,這樣的話年末賬載職工薪資才能和稅收金額一致呢。



你好,這里看的是總賬,不是明細(xì)賬
02/24 14:43

84784981 

02/24 14:57
您是說我這么記分錄是沒問題的,只是在做匯算清繳時(shí)候看的科目不對(duì),是這個(gè)意思嗎?

暖暖老師 

02/24 14:58
是的額,你的處理時(shí)沒問題的這個(gè)

84784981 

02/24 14:58
匯算清繳時(shí)候我要看二級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)嗎?

暖暖老師 

02/24 14:59
是的,申報(bào)的都是并入工資薪金所得一般

84784981 

02/24 15:43
老師,其他應(yīng)付款期末余額是怎么算出來的呢?

84784981 

02/24 15:44
我們報(bào)表上現(xiàn)實(shí)是負(fù)數(shù)呢

暖暖老師 

02/24 15:44
你這個(gè)需要查看明細(xì)賬才可以知道
