當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,4S店收到銷售車款4萬,開票4.2萬,這2000怎么處理



您好,這個(gè)是多開的發(fā)票,是吧,可以計(jì)入其他應(yīng)付款-法人的里面
02/12 15:46

84784988 

02/12 16:04
為什么這樣走

劉艷紅老師 

02/12 16:05
不這樣走,這個(gè)賬平不了,這樣平,法人還可以多取兩千塊錢出來

84784988 

02/12 16:05
最后怎么處理

84784988 

02/12 16:06
分錄怎么寫

84784988 

02/12 16:08
不應(yīng)該是賣虧了,沖減成本或者是其他

劉艷紅老師 

02/12 16:08
借:固定資產(chǎn)42000
貸:銀行存款40000
其他應(yīng)付款-法人2000

84784988 

02/12 16:09
看不懂嗎?4S店賣出去車了,還入固定資產(chǎn)

84784988 

02/12 16:09
看好了再回答

84784988 

02/12 16:09
媽呀,都是什么老師

劉艷紅老師 

02/12 16:11
看錯(cuò)了,不好意思
借:應(yīng)收賬 款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)多開的2000
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款

84784988 

02/12 16:16
可以沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎?

劉艷紅老師 

02/12 16:17
這個(gè)是你們多開的,不能沖減成本的

84784988 

02/12 16:21
只能是走營業(yè)外支出

劉艷紅老師 

02/12 16:21
最好走這個(gè)吧,這個(gè)好些
