當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年終有留抵增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣寫嗎?我不理解這里的未交增值稅,是留抵的負(fù)數(shù)嗎?謝謝! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)



轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都可以的
是
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額你這個(gè)對(duì)的
02/02 18:05
