問題已解決
問下這種情況怎么改好啊,就是12月有開票出去,但12月之前就確認(rèn)過無票收入,現(xiàn)在這個(gè)開票金額就是沖的是無票收入金額


您好,這個(gè)肯定申報(bào)不了的,因?yàn)槟甓任撮_票收入必須大于等于0才行,我們的無票收入不要跨年,除非公司每月都有未開票收入,把這部分覆蓋了
01/20 23:15

84785011 

01/20 23:19
現(xiàn)在怎么改啊,我們現(xiàn)在就是要改12月申報(bào)表嗎
琦禎異寶 

01/20 23:22
您好,12月改未開票收入,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的,如果產(chǎn)生退稅怎么辦
我的建議,再申報(bào)未開票收入正,把負(fù)沖到0,在2-12這11個(gè)月中,累計(jì)未開票收入大時(shí),再把這個(gè)未開票收入減了

84785011 

01/20 23:34
你是指2-11月收入大于未開票收入時(shí)嗎
琦禎異寶 

01/20 23:40
您好,是?的,是這么理解的

84785011 

01/21 00:08
那現(xiàn)在再抱無票收入那會(huì)有稅款吧,然后滯納金
琦禎異寶 

01/21 03:31
您好,不會(huì),我們當(dāng)這是以后,比如本次無票5,2月無票收入10就能申報(bào)了,10-5=5是2月無票收入,沒有滯納金,因?yàn)槲覀兙彤?dāng)是2月的

84785011 

01/21 08:04
我現(xiàn)在改的是12月所屬期申報(bào)表啊,加了無票收入,12月就是正數(shù),有增值稅啊,這是一般納稅人又沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣啊,因?yàn)橹百~面上有留底,后來確認(rèn)了收入后就銷留底了
琦禎異寶 

01/21 08:07
您好,為啥要改12月呀,12月是對(duì)的,12確認(rèn)無票收入,只是2025年的1月我們申報(bào)不了未開票收入負(fù),把這個(gè)負(fù)申報(bào)在2025年以后月

84785011 

01/21 08:09
之前確認(rèn)了無票收入,12月有開票收入,12月所以就沖掉了這部分
琦禎異寶 

01/21 08:10
哦哦,那12月沖了無票收入,是不是對(duì)應(yīng)給客戶開了藍(lán)字發(fā)票呀
那本年未開票收入累計(jì)不會(huì)為負(fù)的,能申報(bào)成功的
