問題已解決
你好 請問 我12月收到的100萬收入 因?yàn)橄揞~問題 1月2號才開票 增值稅在25年第一季度申報 所得稅申報在24年第四季度 這樣可以嗎



12月確認(rèn)未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
01/03 11:33

84784972 

01/03 11:35
這個應(yīng)交稅費(fèi) 但是因?yàn)檫€沒開票 要先計提?

家權(quán)老師 

01/03 11:37
是的,就是那個意思的
