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問題已解決

在增值稅的提取分錄中,如果企業(yè)存在進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況,應(yīng)如何處理這部分多余的進(jìn)項稅額?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:12/05 08:56
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10527個問題
當(dāng)企業(yè)存在進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況時,可以將多余的進(jìn)項稅額按照以下兩種方式進(jìn)行處理:
1. 歸還多余進(jìn)項稅額:企業(yè)可以將多余的進(jìn)項稅額退還給稅務(wù)機(jī)關(guān)。此時,應(yīng)按照以下分錄進(jìn)行處理:
借:應(yīng)交稅費-增值稅
貸:應(yīng)付賬款
2. 抵扣多余進(jìn)項稅額:企業(yè)可以將多余的進(jìn)項稅額抵扣下期的應(yīng)繳稅額。此時,應(yīng)按照以下分錄進(jìn)行處理:
借:應(yīng)交稅費-增值稅
貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額可抵扣

需要注意的是,抵扣多余進(jìn)項稅額時,應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定的抵扣比例進(jìn)行抵扣,并且抵扣的時間限制也需要遵守稅務(wù)規(guī)定。
2023-12-05 08:58:51
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