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企業(yè)內部控制審計指引 解讀來了!

來源: 正保會計網校 編輯:張美好 2020/09/14 13:51:44  字體:

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為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內部控制審計業(yè)務,明確工作要求,保證執(zhí)業(yè)質量,根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)務基本準則》及相關執(zhí)業(yè)準則,財政部等5部委于2010年4月制定了《企業(yè)內部控制審計指引》。本課程就內部控制審計的概念以及如何執(zhí)行內部控制審計工作等問題做了詳細講解。免費試聽>>

442-248

課程詳細介紹

一、課程名稱

企業(yè)內部控制審計指引

二、老師介紹

鄭慶華,北京化工大學經濟管理學院原會計系主任,副教授,碩士研究生導師;北京中興新世紀會計師事務所專家技術委員會成員,中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師;在會計實務領域具有豐富的經驗。

三、課程詳情

學習期限:自報名后183天有效期

課程時長:10課時

適合人群:財務工作者、審計工作者

四、課程大綱

第一章 總 則

第01講 內部控制審計指引制定的目的和依據

第02講 內部控制審計的含義、審計范圍

第二章 計劃審計工作

第01講 計劃審計工作

第三章 實施審計工作

第01講 實施審計工作(一)

第02講 實施審計工作(二)

第四章 評價控制缺陷

第01講 評價控制缺陷

第五章 完成審計工作

第01講 完成審計工作

第六章 出具審計報告

第01講 出具審計報告(一)

第02講 出具審計報告(二)

第七章 記錄審計工作

第01講 記錄審計工作、企業(yè)內部控制審計實施情況

課程入口>> 

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