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CIA《內(nèi)審基礎(chǔ)》每日一練:風險評估(1.03)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:正保會計網(wǎng)校 2020/01/03 11:15:49  字體:

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1、首席審計執(zhí)行官剛完成一個風險評估程序,確定了該單位的至高風險區(qū)域并決定優(yōu)先審計這些區(qū)域。以下哪項與該風險評估在邏輯上一致并與《標準》相一致?
Ⅰ.各項目應(yīng)當按照本組織的風險暴露、可量化風險級數(shù)進行量化。
Ⅱ.風險先后順序應(yīng)當以重大控制缺陷為依據(jù)。
Ⅲ.量化的風險評估,仍是對風險暴露及其發(fā)生的可能性方面作出專業(yè)判斷的結(jié)果。

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    國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務(wù)》(2020-1-2)

    國內(nèi)審計師:每日一練:CIA《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2020-1-2)

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