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《審計理論與實務》每日一練:內部審計權限(3.15)

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/03/15 11:04:11 字體:

初級審計師《審計理論與實務》每日一練:內部審計權限

多選題

下列不屬于內部審計權限的有:

A、參加本單位有關會議,召開與審計事項有關的會議

B、參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出內部審計規(guī)章制度,由單位審定公布后施行

C、對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員,直接對其通報批評或追究責任

D、有權干涉被審單位經營決策

E、檢查有關生產、經營和財務活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物

  

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  初級審計師考試:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(2017-03-15)  

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正保會計網校
2017-03-15

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