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多選題
COSO委員會的《內(nèi)部控制——整合框架》認為內(nèi)部控制包括(?。┑纫亍?/p>
A、控制環(huán)境
B、控制活動
C、風險評估
D、監(jiān)督
E、信息與交流
本題考查內(nèi)部審計的對象。COSO委員會的《內(nèi)部控制——整合框架》將內(nèi)部控制定義為一個由機構(gòu)的董事會、管理層和其他人員實施的過程,其目的是為實現(xiàn)經(jīng)營的有效性和效率,確保財務(wù)報告的可靠性,與適用的法律和法規(guī)相符合提供合理的保證。該報告認為內(nèi)部控制包括五個相互關(guān)聯(lián)的構(gòu)成要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與交流、監(jiān)督。參見教材P66。
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